rss_feed

Desa Teko

Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83654

call 087865231996| mail_outline desateko@gmail.com

  • JUHDIN

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SH.,MH

    Sekretaris Desa

  • ROHMI HIDAYATI, S.Pd

    KAUR Tata Usaha dan Umum

  • MAKRIPUDIN, S.KOM

    KAUR Keuangan

  • SUKUR, S.PdI

    KAUR Perencanaan

  • ABDUL HALIK

    KASI Pemerintahan

  • MUHIMMAH

    KASI Kesejahteraan

  • ABD SALAM, S.AP

    KASI Pelayanan

  • SHOLEHUDDIN

    KAWIL Teko Lauk

  • H. ZAINAL ABIDIN, S.PD

    KAWIL Teko Daya

  • BUKRAN

    KAWIL Pedangeran

  • SAPARWADI SAHRIL HUSAIN

    KAWIL Bagek Anjar

  • ZULKARNAIN, SE

    KAWIL Bagek Anjar Daya

  • IHSAN

    KAWIL Gelumpang

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Teko Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
fingerprint
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019

15 Jan 2020 07:00:00 436 Kali

Grafik Realisasi Pelaksanaan APBDes 2019

APBDes 2019 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 1.696.771.844,02 | Rp 1.694.329.501,00
100.14 %
BELANJA
Rp 1.594.329.501,00 | Rp 1.594.329.501,00
100 %
PEMBIAYAAN
Rp 0,00 | Rp -100.000.000,00
0 %

APBDes 2019 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.129.758.000,00 | Rp 1.129.758.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Rp 25.758.001,00 | Rp 25.758.001,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 493.485.000,00 | Rp 493.485.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp 43.328.500,00 | Rp 43.328.500,00
100 %
Bunga Bank
Rp 2.442.343,02 | Rp 0,00
100 %

APBDes 2019 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 520.355.346,00 | Rp 520.355.346,00
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 960.708.155,00 | Rp 960.708.155,00
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 92.541.000,00 | Rp 92.541.000,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 20.725.000,00 | Rp 20.725.000,00
100 %

 

Berdasarkan Kelompok Belanja

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TEKO

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.649.001.001,00 411.598.965,00 1.237.402.036,00 24,96
4.2.1. Dana Desa 1.129.758.000,00 225.951.600,00 903.806.400,00 20,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 25.758.001,00 0,00 25.758.001,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 493.485.000,00 185.647.365,00 307.837.635,00 37,62
4.3. Pendapatan Lain-lain 43.328.500,00 39.000.570,85 4.327.929,15 90,01
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 43.328.500,00 38.077.000,00 5.251.500,00 87,88
4.3.6. Bunga Bank 0,00 923.570,85 -923.570,85 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.694.329.501,00 450.599.535,85 1.243.729.965,15 26,59
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 285.080.234,00 121.860.786,00 163.219.448,00 42,75
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.400.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 50,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 174.860.000,00 69.300.000,00 105.560.000,00 39,63
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.020.234,00 6.960.786,00 12.059.448,00 36,60
5.1.4. Tunjangan BPD 46.800.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 50,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 372.369.811,00 103.876.279,00 268.493.532,00 27,90
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 123.748.422,00 25.898.279,00 97.850.143,00 20,93
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 125.976.000,00 53.557.000,00 72.419.000,00 42,51
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 12.800.000,00 10.000.000,00 2.800.000,00 78,13
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 8.983.000,00 601.000,00 8.382.000,00 6,69
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 27.711.389,00 6.014.000,00 21.697.389,00 21,70
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 11.500.000,00 1.806.000,00 9.694.000,00 15,70
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 61.651.000,00 6.000.000,00 55.651.000,00 9,73
5.3. Belanja Modal 936.879.456,00 77.997.000,00 858.882.456,00 8,33
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 38.780.000,00 29.920.000,00 8.860.000,00 77,15
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 45.623.300,00 0,00 45.623.300,00 0,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 487.794.316,00 10.000.000,00 477.794.316,00 2,05
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 252.249.115,00 0,00 252.249.115,00 0,00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 83.112.725,00 31.757.000,00 51.355.725,00 38,21
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 29.320.000,00 6.320.000,00 23.000.000,00 21,56
JUMLAH BELANJA 1.594.329.501,00 303.734.065,00 1.290.595.436,00 19,05
SURPLUS / (DEFISIT) 100.000.000,00 146.865.470,85 -46.865.470,85 68,09
6. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 146.865.470,85 -146.865.470,85

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TEKO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.649.001.001,00 1.649.001.001,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.129.758.000,00 1.129.758.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 25.758.001,00 25.758.001,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 493.485.000,00 493.485.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 43.328.500,00 45.770.843,02 -2.442.343,02 105,64
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 43.328.500,00 43.328.500,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 2.442.343,02 -2.442.343,02 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.694.329.501,00 1.696.771.844,02 -2.442.343,02 100,14
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 285.080.234,00 285.080.234,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 174.860.000,00 174.860.000,00 0,00 100,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.020.234,00 19.020.234,00 0,00 100,00
5.1.4. Tunjangan BPD 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 372.369.811,00 372.369.811,00 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 123.748.422,00 123.748.422,00 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 125.976.000,00 125.976.000,00 0,00 100,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 8.983.000,00 8.983.000,00 0,00 100,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 27.711.389,00 27.711.389,00 0,00 100,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 61.651.000,00 61.651.000,00 0,00 100,00
5.3. Belanja Modal 936.879.456,00 936.879.456,00 0,00 100,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 38.780.000,00 38.780.000,00 0,00 100,00
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 45.623.300,00 45.623.300,00 0,00 100,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 487.794.316,00 487.794.316,00 0,00 100,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 252.249.115,00 252.249.115,00 0,00 100,00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 83.112.725,00 83.112.725,00 0,00 100,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 29.320.000,00 29.320.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.594.329.501,00 1.594.329.501,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 100.000.000,00 102.442.343,02 -2.442.343,02 97,62
6. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -100.000.000,00 -100.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 2.442.343,02 -2.442.343,02

 

Berdasarkan Bidang Kegiatan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TEKO

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.649.001.001,00 411.598.965,00 1.237.402.036,00 24,96
4.2.1. Dana Desa 1.129.758.000,00 225.951.600,00 903.806.400,00 20,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 25.758.001,00 0,00 25.758.001,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 493.485.000,00 185.647.365,00 307.837.635,00 37,62
4.3. Pendapatan Lain-lain 43.328.500,00 39.000.570,85 4.327.929,15 90,01
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 43.328.500,00 38.077.000,00 5.251.500,00 87,88
4.3.6. Bunga Bank 0,00 923.570,85 -923.570,85 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.694.329.501,00 450.599.535,85 1.243.729.965,15 26,59
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 520.355.346,00 186.828.065,00 333.527.281,00 35,90
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.400.000,00 22.200.000,00 22.200.000,00 50,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 174.860.000,00 69.300.000,00 105.560.000,00 39,63
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.020.234,00 6.960.786,00 12.059.448,00 36,60
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 87.113.966,00 27.366.279,00 59.747.687,00 31,41
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 46.800.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 50,00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 5.071.000,00 250.000,00 4.821.000,00 4,93
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 10.800.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 50,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 72.778.300,00 17.740.000,00 55.038.300,00 24,38
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 32.316.001,00 7.200.000,00 25.116.001,00 22,28
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 8.415.845,00 0,00 8.415.845,00 0,00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
01.04.12 Pelaksanaan dan Pengembangan Siskeudes 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
01.04.14 Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa 12.230.000,00 6.311.000,00 5.919.000,00 51,60
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 960.708.155,00 86.017.000,00 874.691.155,00 8,95
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 26.400.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 50,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 4.572.000,00 0,00 4.572.000,00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 40.143.000,00 19.200.000,00 20.943.000,00 47,83
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 34.187.345,00 0,00 34.187.345,00 0,00
02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 459.836.315,00 3.000.000,00 456.836.315,00 0,65
02.03.17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
02.03.90 Pembangunan Irigasi 31.757.000,00 31.757.000,00 0,00 100,00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
02.04.08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
02.04.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) 51.355.725,00 0,00 51.355.725,00 0,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 3.830.000,00 0,00 3.830.000,00 0,00
02.06.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 19.165.000,00 18.500.000,00 665.000,00 96,53
02.06.90 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Penerangan Jalan Desa 7.000.000,00 360.000,00 6.640.000,00 5,14
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 92.541.000,00 18.939.000,00 73.602.000,00 20,47
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 50,00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 43.216.000,00 6.900.000,00 36.316.000,00 15,97
03.02.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 50,00
03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 8.280.000,00 5.139.000,00 3.141.000,00 62,07
03.04.03. Pembinaan PKK 10.245.000,00 0,00 10.245.000,00 0,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.725.000,00 11.950.000,00 8.775.000,00 57,66
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 10.775.000,00 10.000.000,00 775.000,00 92,81
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.594.329.501,00 303.734.065,00 1.290.595.436,00 19,05
SURPLUS / (DEFISIT) 100.000.000,00 146.865.470,85 -46.865.470,85 68,09
6. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 146.865.470,85 -146.865.470,85

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TEKO

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.649.001.001,00 1.649.001.001,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.129.758.000,00 1.129.758.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 25.758.001,00 25.758.001,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 493.485.000,00 493.485.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 43.328.500,00 45.770.843,02 -2.442.343,02 105,64
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 43.328.500,00 43.328.500,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 2.442.343,02 -2.442.343,02 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.694.329.501,00 1.696.771.844,02 -2.442.343,02 100,14
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 520.355.346,00 520.355.346,00 0,00 100,00
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 174.860.000,00 174.860.000,00 0,00 100,00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.020.234,00 19.020.234,00 0,00 100,00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 87.113.966,00 87.113.966,00 0,00 100,00
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 5.071.000,00 5.071.000,00 0,00 100,00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 72.778.300,00 72.778.300,00 0,00 100,00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 32.316.001,00 32.316.001,00 0,00 100,00
01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 8.415.845,00 8.415.845,00 0,00 100,00
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
01.04.12 Pelaksanaan dan Pengembangan Siskeudes 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
01.04.14 Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa 12.230.000,00 12.230.000,00 0,00 100,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 960.708.155,00 960.708.155,00 0,00 100,00
02.01.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 4.572.000,00 4.572.000,00 0,00 100,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 40.143.000,00 40.143.000,00 0,00 100,00
02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 34.187.345,00 34.187.345,00 0,00 100,00
02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 459.836.315,00 459.836.315,00 0,00 100,00
02.03.17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
02.03.90 Pembangunan Irigasi 31.757.000,00 31.757.000,00 0,00 100,00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
02.04.08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00
02.04.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) 51.355.725,00 51.355.725,00 0,00 100,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 3.830.000,00 3.830.000,00 0,00 100,00
02.06.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 19.165.000,00 19.165.000,00 0,00 100,00
02.06.90 Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Penerangan Jalan Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 92.541.000,00 92.541.000,00 0,00 100,00
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 43.216.000,00 43.216.000,00 0,00 100,00
03.02.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00
03.04.03. Pembinaan PKK 10.245.000,00 10.245.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20.725.000,00 20.725.000,00 0,00 100,00
04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 10.775.000,00 10.775.000,00 0,00 100,00
04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.594.329.501,00 1.594.329.501,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 100.000.000,00 102.442.343,02 -2.442.343,02 97,62
6. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -100.000.000,00 -100.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 2.442.343,02 -2.442.343,02

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

map Wilayah Desa

Alamat : Jl. Raya Apitaik-Korleko KM 3
Desa : Teko
Kecamatan : Pringgabaya
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83654
Telepon : 087865231996
Email : desateko@gmail.com

event Agenda


Pelantikan Kawil Bagek Anjar Daya dan Kawil Gelumpang
  • date_range 12 Maret 2020 01:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : Kepala Desa

Rapat dan Sosialisasi Antisipasi Penyebaran Virus Corona
  • date_range 25 Maret 2020 01:36:47
    place Lokasi : Kantor Kepala Desa Teko
    account_circle Koordinator : Muhammad Syarifuddin

Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap Pertama
  • date_range 19 Mei 2020 01:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : Sekretaris Desa

Pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos) Tahap Pertama
  • date_range 19 Mei 2020 07:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : Sekretaris Desa

Pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos) Tahap Pertama Termin II
  • date_range 01 Juni 2020 01:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)

Pencairan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST-Kemensos) Tahap II (Kedua)
  • date_range 10 Juni 2020 01:30:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)

Agenda Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II (Kedua)
  • date_range 25 Juni 2020 01:00:00
    place Lokasi : Aula / Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)

Agenda Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III (Ketiga)
  • date_range 02 Juli 2020 01:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)

Agenda Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV, V dan VI
  • date_range 22 September 2020 01:00:00
    place Lokasi : Desa Teko
    account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)

Agenda Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap VI (Keenam)
  • date_range 22 September 2020 07:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)

Agenda Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap VII (Ketujuh)
  • date_range 21 Oktober 2020 07:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : KASI Kesra (Muhimmah)

Musrenbangdes RKPDes 2021
  • date_range 26 Oktober 2020 01:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : Sekretaris Desa

MUSRENBANGDES RKPDes TA. 2022
  • date_range 18 November 2021 01:00:00
    place Lokasi : Aula Kantor Desa Teko
    account_circle Koordinator : Sekretaris Desa

Rapat Forum Bendahara Desa Kecamatan Pringgabaya
  • date_range 23 Desember 2021 10:00:00
    place Lokasi : Gedung Serbaguna Desa Teko
    account_circle Koordinator : Makripudin

insert_photo Album Galeri

message Komentar Terkini

  • person M.solihin

    date_range 10 April 2023 21:55:34

    Pak gimana cara daftar lewat hp saya ko gak pernah dapat [...]
  • person Suparman

    date_range 07 Agustus 2021 05:59:09

    kemarin kemarin dapat ...sekarang... [...]
  • person Marselinus abur

    date_range 15 Juli 2021 12:43:59

    Saya dari ntt belum ada berita mengenai bst [...]
  • person sulhi

    date_range 06 Mei 2021 04:14:46

    assalamualaikum.yg terhormat kepada semua pemerintah [...]
  • person Quratul Aini

    date_range 27 Mei 2020 06:46:09

    Alhamdulillh, semoga ini merupakan tahapan perkembangan [...]

assessment Statistik Desa

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:158
Kemarin:341
Total Pengunjung:366.555
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.229.131.158
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel